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1、哪些情形需要開(kāi)具紅字電子專票呢?
納稅人開(kāi)具電子專票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止、銷售折讓等情形,需要開(kāi)具紅字電子專票。
2、購(gòu)買方已將電子專票用于申報(bào)抵扣了,《信息表》由誰(shuí)填開(kāi)?
購(gòu)買方已將電子專票用于申報(bào)抵扣的,由購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱“信息表”),填表時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。
3、購(gòu)買方還未將電子專票用于申報(bào)抵扣,《信息表》由誰(shuí)填開(kāi)?
購(gòu)買方未將電子專票用于申報(bào)抵扣的,由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》,填表時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。
4、怎么獲取校驗(yàn)后的《信息表》?
稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
5、怎么開(kāi)具紅字電子專票?
銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字電子專票,在發(fā)票管理系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字電子專票應(yīng)與《信息表》--對(duì)應(yīng)。
6、購(gòu)買方已經(jīng)申報(bào)抵扣了這張電子專用發(fā)票,發(fā)票紅沖當(dāng)期應(yīng)如何處理?
購(gòu)買方已將電子專票用于申報(bào)抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字電子專票后,與《信息表》--并作為記賬憑證。
政策依據(jù)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在新辦納稅人中實(shí)行增值稅專用發(fā)票電子化有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第22號(hào))
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